内部审计是审计监督体系的重要组成部分。江苏省泰兴市审计局今年9月至10月组织开展了乡镇“同级审”试点工作。
此次泰兴市乡镇“同级审”,探索出“两横一纵”协同贯通模式,“三个协同”工作法,市+镇街审计委员会协同贯通、镇街审计委员会+乡镇人大协同贯通、国家审计与内部审计协同贯通。
据悉,2022年11月,根据市委审计委员会的要求,全市17个乡镇(街道)均设立审计委员会。审计委员会下设办公室,负责处理日常事务工作。审计委员会成员由党委、人大、政府、纪检及财政、国资、农业农村、环保等部门负责人构成。目前,全市镇街审计委员会办公室人员已有270人,2023年以来各乡镇审计委员会召开会议16次。
各镇街审计委员会根据市委审计委员会的要求,由街镇审计委员会办公室牵头组织实施乡镇“同级审”工作,审计报告完成后报镇街审计委员会核准后,由乡镇政府、街道办专题向本级人大主席团(工委)报告审计结果,人大主席团(工委)围绕财政预决算管理和审计监督工作提出审议意见和建议。
市审计局8个科室对口全市62家单位,进行日常指导监督。为确保此次乡镇“同级审”试行工作实施顺畅,各科室内审指导员给予了全过程服务。
泰兴市审计局在乡镇“同级审”全过程中落实国家审计对内部审计的指导监督。由内部审计指导监督科及各科室指定1人担任内部审计指导员,统筹乡镇“同级审”方案,指导并监督乡镇“同级审”实施与审计结果评价,保障审计质量,有效发挥内部审计的“生力军”作用,泰兴市审计局党组书记、局长熊亚平介绍。
作者:徐路 农民日报·中国农网记者 李文博
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